問題已解決
老師好,我們公司以前有大量留底進項稅額,本月發(fā)生銷項稅額,月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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速問速答月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 06/29 09:41
84784990
2023 06/29 11:36
現(xiàn)在進項大于銷項稅額,月末不用做分錄嗎?
家權(quán)老師
2023 06/29 11:37
是的,進項稅大于銷項稅不需要做分錄的
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