問題已解決
老師,去年暫估收入,借:應收,貸:主營,銷項稅,現(xiàn)在要沖了。我的分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答現(xiàn)在開票原分錄紅沖,重新開就是了
2023 07/25 16:35
84784964
2023 07/25 16:36
沒有開票的。
家權老師
2023 07/25 16:36
為啥要紅沖呢?現(xiàn)在
84784964
2023 07/25 16:38
只是暫估的收入。也沒有開票。然后去年申報的時候也把這個收入加上去。但是我的財務報表和電子稅務局里面的數(shù)據(jù)就不一樣啊。所以我現(xiàn)在要調(diào)整。
家權老師
2023 07/25 16:44
現(xiàn)在就是做
借:應收,負數(shù)
貸:利 潤分配-未分配利潤?負數(shù)
銷項稅?負數(shù)
84784964
2023 07/25 16:44
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
家權老師
2023 07/25 16:46
你好,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,不需要通過那個科目
84784964
2023 07/25 16:46
不是小企業(yè) 是會計準則
家權老師
2023 07/25 16:47
那就通過那個科目過渡就是了
84784964
2023 07/25 16:49
借:應收,負數(shù)
貸:以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
銷項稅 負數(shù) 期末:借:未分配利潤,貸:以前年度 這樣嗎?
家權老師
2023 07/25 16:49
是的,就是那樣處理的
閱讀 318