問題已解決
老師,8月暫估了成本,9月收到發(fā)票沒有差額,需不需要紅沖重新入賬,無差額可不可以直接把發(fā)票附在8月暫估的分錄后面?
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速問速答無差額 可以直接把發(fā)票附在8月暫估的分錄后面
2023 09/22 09:14
84784993
2023 09/22 09:18
9月開具的票放在8月的后面是沒有問題的是吧?
文文老師
2023 09/22 09:25
是的,是沒有問題的。
84784993
2023 09/22 09:31
老師,8月是這樣做分錄的,因為從農(nóng)戶那買的沒有單據(jù)附件,9月發(fā)票到了我直接附在這個分錄后面,就可以是吧?
文文老師
2023 09/22 09:33
是的,可以這樣處理,也可以沖銷原分錄,再做有票分錄,附發(fā)票
84784993
2023 09/22 09:40
暫估的時候沒有原始單據(jù),這個可以嗎?
文文老師
2023 09/22 09:55
是的,可以的,若有顧慮,可采用第二種方式:沖銷原分錄,再做有票分錄,附發(fā)票
84784993
2023 09/22 09:57
我采用第二種方式:本月收到發(fā)票沖銷原分錄,再做有票分錄,附發(fā)票。顧慮是8.31日暫估的時候沒有原始單據(jù),這個怎么處理比較妥當
文文老師
2023 09/22 10:06
可附自制的倉庫入庫單
84784993
2023 09/22 10:10
自己打印一份蓋個公章放進去可以嗎?還是說最好買一本驗收單手寫入賬
文文老師
2023 09/22 10:17
最好買一本驗收單手寫入賬
84784993
2023 09/22 10:28
好的,謝謝老師
文文老師
2023 09/22 10:35
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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