当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我看我們今年3月份有一筆付款繳納22年1-12月的企業(yè)所得稅。這樣的怎么記呢



你好
借應(yīng)交所得稅
貸銀行存款
2023 10/18 18:17

84784951 

2023 10/18 18:17
不是吧,我就是這么記的。不平

冉老師 

2023 10/18 18:18
以前年度有計(jì)提嗎

84784951 

2023 10/18 18:19
以前年度應(yīng)該沒有吧

冉老師 

2023 10/18 18:20
沒有的話,先補(bǔ)提
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交所得稅

84784951 

2023 10/18 18:24
跨年了,我感覺應(yīng)該用到以前年度損益調(diào)整

冉老師 

2023 10/18 18:25
這個(gè)最好是所得稅費(fèi)用
因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整不過利潤表,報(bào)表勾稽正好差這一筆,敏感,容易受稅務(wù)局關(guān)注

84784951 

2023 10/18 18:27
哦謝謝老師

冉老師 

2023 10/18 18:29
不客氣的,祝你工作順利

84784951 

2023 10/18 18:31
對了老師,我們報(bào)表有20年結(jié)轉(zhuǎn)的待抵扣進(jìn)項(xiàng),我是不是可以把它變成進(jìn)項(xiàng)抵扣了

冉老師 

2023 10/18 18:34
是的,記入進(jìn)項(xiàng)稅里面的
