問題已解決

老師,中午好,請問,我是一個(gè)建筑公司,然后開給甲方票,甲方還有余款沒有撥給我,說用房產(chǎn)來抵,這個(gè)賬務(wù)處理我該怎么做呢,謝謝

84785021| 提問時(shí)間:2023 12/11 12:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借有固定資產(chǎn),貸應(yīng)收賬款。
2023 12/11 12:25
84785021
2023 12/11 12:32
我如果把這個(gè)房子拿去賣呢
郭老師
2023 12/11 12:33
借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
84785021
2023 12/11 12:38
好的,謝謝老師
郭老師
2023 12/11 12:39
不要客氣工作愉快。
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