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老師小規(guī)模普票進(jìn)項(xiàng)可以不寫應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)嗎 銷項(xiàng)必須寫應(yīng)交稅費(fèi)和營(yíng)業(yè)外收入嗎

84784982| 提問時(shí)間:01/23 17:01
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賀賀老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 普票稅費(fèi)是不能抵扣的 不需要列出來。銷項(xiàng)稅是需要公司交的 所以要單獨(dú)列出
01/23 17:03
84784982
01/23 19:47
如果季度沒超過30萬 稅費(fèi)要寫營(yíng)業(yè)外收入嗎
賀賀老師
01/23 20:04
如果有計(jì)提增值稅的需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84784982
01/23 20:59
啊太明白為什么計(jì)提的話要有營(yíng)業(yè)外的分錄呀?
賀賀老師
01/23 21:09
本月有開票 本月不是要計(jì)提增值稅嗎 如果季度后不需要繳稅,就把計(jì)提的稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入哦
84784982
01/23 21:25
哦!謝謝老師 計(jì)提分錄怎么寫
84784982
01/23 21:27
如果不計(jì)提? 每做一筆銷項(xiàng)發(fā)票直接做上營(yíng)業(yè)外收入也正確的?
84784982
01/23 21:35
老師借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 下面這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)就是計(jì)提了嗎
賀賀老師
01/23 21:40
計(jì)提稅費(fèi)分錄:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
賀賀老師
01/23 21:41
發(fā)票稅金要計(jì)提 不要直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入哈
84784982
01/23 21:51
哦 應(yīng)該是 借應(yīng)收/現(xiàn)金/銀行? 100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1? ? ? ? ? ? ?然后直接就計(jì)提稅金及附加嗎老師
賀賀老師
01/23 22:01
附加稅是營(yíng)業(yè)稅金及附加,增值稅計(jì)提:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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