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項目地預繳: 借:應交稅費——預繳增值稅 貸:其他應付款 這筆,預繳增值稅的二級明細在月末如何結平?
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速問速答你好,月末企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——預交增值稅
01/30 09:12
王璐璐老師
01/30 09:43
加油? 等你的好評哦
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項目地預繳: 借:應交稅費——預繳增值稅 貸:其他應付款 這筆,預繳增值稅的二級明細在月末如何結平?
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