問題已解決
老師您好,去年購入員工宿舍用洗衣機開的專票,當時賬務處理為:借:管理費用~福利費 100 應交稅費~應交增值稅~進項稅額13 貸:應付賬款113 今年認證了這張專票并做了進項稅額轉出,賬務處理為:借:以前年度損益調(diào)整13 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出13 請問這樣處理對嗎?進項稅額轉出會一直掛在那兒。
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速問速答你好,你的進項沒有余額嗎?進項當時結轉了哪個科目?
2024 04/07 15:20
84784998
2024 04/07 15:22
不好意思,記錯了,當時做的待認證進項稅額13
84784998
2024 04/07 15:23
現(xiàn)在當月認證并進項稅轉出了
郭老師
2024 04/07 15:25
你的進項和進項轉出可以分別結轉到轉出,未交增值稅也可以有余額。
84784998
2024 04/07 15:33
進項和進項稅額結轉到轉出?還是說結轉到未交增值稅?
郭老師
2024 04/07 15:35
你好
轉出未交增值稅。
84784998
2024 04/07 15:36
借:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出。
貸:應交稅費-增值稅(進項稅額)
這樣結轉到無余額?
郭老師
2024 04/07 15:40
你好,你寫的這個分錄不對。
郭老師
2024 04/07 15:40
借進項轉出
貸轉出未交增值稅,
借轉出未交增值稅。貸進項應該是這一個呀。
郭老師
2024 04/07 15:40
上面的這些都是3級科目。
84784998
2024 04/07 15:40
嗯嗯,進項稅額和進項稅額轉出都結轉到未交增值稅嗎
郭老師
2024 04/07 15:41
借進項轉出
貸轉出未交增值稅,
借轉出未交增值稅
貸進項
84784998
2024 04/07 15:43
謝謝老師,明白了
郭老師
2024 04/07 15:44
不用客氣,工作愉快。
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