問題已解決
2月份有個(gè)加工廠掛往來(其他應(yīng)收款,然后一直都是先計(jì)提電費(fèi),2月掛的其他應(yīng)收,3月又要開始放加工成本里,其他應(yīng)收不用了,但是2月計(jì)提的是3944.94,3月沖銷3944.94,3月實(shí)際繳納3853.22元,-91.72怎么沖掉
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請(qǐng)問2月份計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫的
04/13 11:07
84785040
04/13 11:28
計(jì)提電費(fèi)其他應(yīng)收款(加工),3944.94,貸,應(yīng)付賬款_電費(fèi)公司
84785040
04/13 11:29
然后3月實(shí)際的出來了,要先原封沖掉,然后實(shí)際繳稅的金額是3853.22
84785040
04/13 11:30
-91.72應(yīng)該掛什么科目,其他應(yīng)收(加工)2月是平的,3月不讓掛這個(gè)了,要怎么沖
bamboo老師
04/13 11:35
計(jì)提電費(fèi)其他應(yīng)收款(加工),3944.94,貸,應(yīng)付賬款_電費(fèi)公司
借方是其他應(yīng)收款 是這個(gè)意思么
bamboo老師
04/13 11:36
其他應(yīng)收(加工)2月是平的
然后3月按照實(shí)際繳納的3853.22做賬就可以了
您-91.72現(xiàn)在掛在哪個(gè)科目?
84785040
04/13 11:36
嗯是的,3月又不能放其他應(yīng)收了,放加工成本
bamboo老師
04/13 11:39
那您這個(gè)差額 可以計(jì)入加工成本就好了
不用其他應(yīng)收款
84785040
04/13 11:55
分錄怎么寫
84785040
04/13 12:01
就是還沒好做分錄,2月是計(jì)的其他應(yīng)收款,3月和這個(gè)加工廠往來全計(jì)入成本里面
84785040
04/13 12:01
-91.72也計(jì)入成本里?
84785040
04/13 12:02
借成本_91.72,貸其他應(yīng)收?
bamboo老師
04/13 12:02
您-91.72現(xiàn)在掛在哪個(gè)科目?
成本用的生產(chǎn)成本還是制造費(fèi)用科目
84785040
04/13 12:14
-91.72現(xiàn)在在其他應(yīng)收款里面
84785040
04/13 12:14
現(xiàn)在要平賬
84785040
04/13 12:15
現(xiàn)在放生產(chǎn)成本里面
bamboo老師
04/13 12:26
借 生產(chǎn)成本-91.72
借 其他應(yīng)收款91.72
這樣調(diào)整就可以了
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