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請教個問題,我們6月份第一次出口,出口如果開增值稅0稅率的專票,但進(jìn)項(xiàng)稅總額小于內(nèi)銷銷項(xiàng)稅,要交增值稅,這種是只需要申報(bào)增值稅,還是也要做出口退稅申報(bào),即使沒有退稅額
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速問速答您好,這個的話是只需要申報(bào)增值稅? 這個就行
06/04 15:01
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請教個問題,我們6月份第一次出口,出口如果開增值稅0稅率的專票,但進(jìn)項(xiàng)稅總額小于內(nèi)銷銷項(xiàng)稅,要交增值稅,這種是只需要申報(bào)增值稅,還是也要做出口退稅申報(bào),即使沒有退稅額
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