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甲公司2022年3月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為350000元,增值稅稅額是59500元,該批商品成本為182000元。A商品于2022年3月20日發(fā)出,購貨方于3月27日付款,甲公司對該項(xiàng)銷售確認(rèn)了銷售收入。2022年9月15日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題,購貨方將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向購貨方開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。寫出相應(yīng)的分錄

84785034| 提問時(shí)間:06/12 18:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 3月20日 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 3月27日 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 9月15日 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款? 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
06/12 18:41
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