問題已解決
小規(guī)模企業(yè)有跨境收入,在增值稅申報表里是否應把跨境收入的數(shù)據(jù)填在第13和14欄出口免稅銷售額中?已在電子稅務局上做了跨境備案,但是第13和14欄是灰色狀態(tài),填不了數(shù)據(jù),這是怎么回事?
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速問速答小規(guī)模企業(yè)有跨境收入,應把跨境收入的數(shù)據(jù)填在增值稅申報表的第13和14欄出口免稅銷售額中。
如果已在電子稅務局上做了跨境備案,但第13和14欄是灰色狀態(tài)填不了數(shù)據(jù),可能是系統(tǒng)問題??梢試L試點擊上面的清除或者清零按鈕,然后重新進入系統(tǒng)再試一下。若仍無法解決,可能需要與專管員聯(lián)系,因為灰色部分是否需要錄入數(shù)據(jù)可能是由專管員設定的。
根據(jù)《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》填寫說明,第13欄“出口免稅銷售額”填寫出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為的銷售額;第14欄“其中:其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”填寫出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為,在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票之外的其他發(fā)票銷售額。
07/03 14:41
84785038
07/03 17:11
我剛打了稅局的電話,稅局這邊說是需要在減免稅明細表中的免稅項目填入數(shù)據(jù)后相關的數(shù)據(jù)會代入到增值稅申報主表中,但我試了也不行
樸老師
07/03 17:13
是不是系統(tǒng)問題呢
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