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老師 裝修公司是小規(guī)模企業(yè) 收到裝修款25000,我做分錄 借:預(yù)收賬款-奶茶商鋪 25000 貸:主營業(yè)務(wù)收入:24250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額750 然后在做一筆未達(dá)起征點(diǎn)轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 750 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助750 這樣是否正確
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速問速答您好,沒錯的,是這么做賬的。
07/13 10:53
84784993
07/13 11:47
每次的收入我都要這樣做嗎 可不可以不這樣做 因?yàn)樾∫?guī)模是不是可以不做稅
東老師
07/13 12:58
必須這么做,然后季度末的時候再把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784993
07/13 13:21
好 那計提工人的工資怎么做分錄 裝修公司 借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣可以嗎
84784993
07/13 13:22
然后我是根據(jù)個稅平臺報的多少計提多少 我沒有明細(xì) 直接總數(shù)工資可以吧
東老師
07/13 13:25
沒問題的,可以這么操作的。
84784993
07/13 14:12
裝飾公司不超30萬 這個增值稅的稅率是多少 要做未達(dá)起征點(diǎn)那一筆分錄 收入13000要怎么算稅費(fèi)
東老師
07/13 14:13
這個增值稅稅率是1%,,免征增值稅這么做賬,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
84784993
07/13 14:15
那4月的收入 這筆免征稅6月做可以嗎
東老師
07/13 14:15
可以的,免征增值稅這筆可以在六月份的時候做。
84784993
07/13 14:18
我3月份有一筆這個按了3%算了 要怎么處理 要在3月份改還是在6月份怎么處理
東老師
07/13 14:19
您的意思是做賬的時候按照3%價稅分離的嗎?發(fā)票開的是1%的嗎?
84784993
07/13 14:19
還有一些收入沒有做到這一筆免征稅的 也是1.2月的 這樣要怎么辦
東老師
07/13 14:20
現(xiàn)在價稅分離,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
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