問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)假個(gè)問(wèn)題 除了不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的不計(jì)提 其他的增值稅需要計(jì)提嗎 麻煩寫(xiě)下分錄需要計(jì)提嗎?

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:09/05 15:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人
09/05 15:03
84784983
09/05 15:04
一般納稅人
宋生老師
09/05 15:06
你好!這個(gè)不需要計(jì)提,你實(shí)際有要交稅的話 1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
84784983
09/05 15:14
意思是期末有進(jìn)項(xiàng)的留底數(shù) 就不需要計(jì)提 如果沒(méi)有就需要計(jì)提是這意思嗎?
84784983
09/05 15:16
那這需要交稅的時(shí)候就是 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 次月繳納的時(shí)候 借應(yīng)稅費(fèi) 未交增值稅 貸銀行存款 是這樣嗎?
宋生老師
09/05 15:16
您好,是的,就是這樣
84784983
09/05 15:18
那這需要交稅的時(shí)候就是 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 次月繳納的時(shí)候 借應(yīng)稅費(fèi) 未交增值稅 貸銀行存款 是這樣嗎?
宋生老師
09/05 15:19
你好!是的,就是這樣了
84784983
09/05 15:37
老師 印花稅需要計(jì)提嗎?
宋生老師
09/05 15:37
你好!是需要的。借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花說(shuō)
84784983
09/05 15:41
J繳納的時(shí)候就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款嗎
宋生老師
09/05 15:42
你好!是的,分錄就是這樣了
84784983
09/05 15:47
老師請(qǐng)假個(gè)問(wèn)題 除了不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的不計(jì)提 其他的增值稅需要計(jì)提嗎 麻煩寫(xiě)下分錄需要計(jì)提嗎?
84784983
09/05 15:47
老師 發(fā)錯(cuò)了
宋生老師
09/05 15:50
你好!你的問(wèn)題解決了嗎
84784983
09/05 15:53
嗯 謝謝老師
宋生老師
09/05 15:53
你好!不用客氣的了
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