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老師,七月份一張專票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)需要進項轉(zhuǎn)出,我賬務(wù)處理該怎么調(diào)啊

84785044| 提問時間:09/18 14:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個要看你7月份的時候這張憑證怎么做的分錄。
09/18 14:53
84785044
09/18 14:54
當(dāng)時是所有發(fā)票匯總一起認證,然后轉(zhuǎn)出的已經(jīng)轉(zhuǎn)了,漏了這張
84785044
09/18 14:56
假如當(dāng)時的進項稅總額是 20萬,轉(zhuǎn)出的金額是5萬,借 應(yīng)交增值稅-進項稅 20萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 5萬
84785044
09/18 14:56
剩下15萬就用于抵扣了
宋生老師
09/18 14:59
你好,是要看這張發(fā)票本身拿到的時候是計入什么科目的。
84785044
09/18 15:00
抵扣的拿來抵扣成本了,那我調(diào)的時候就是借方調(diào)增加成本,貸方增加轉(zhuǎn)出稅額,這樣應(yīng)該沒錯吧?
宋生老師
09/18 15:04
你好是的,就是這樣子,比如一開始你計入了主營業(yè)務(wù)成本,那么就是這樣子。 就借主營業(yè)務(wù)成本貸。應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84785044
09/18 15:04
好的 謝謝
宋生老師
09/18 15:05
你好,不用客氣的了。
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