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你好,老師。我們買了一個小規(guī)模公司,開了一份前期的工程款發(fā)票。在月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時,當(dāng)月成本票沒有開回來,我是暫估的,這個月月底結(jié)轉(zhuǎn)成本我應(yīng)該怎么結(jié)呀?

84784992| 提問時間:09/19 15:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果當(dāng)月成本票沒有開回來而進(jìn)行暫估,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本可以按照以下步驟進(jìn)行: 一、暫估成本 確定暫估金額:根據(jù)前期工程的實際情況以及與供應(yīng)商的約定等,合理估計尚未取得發(fā)票的成本金額。 進(jìn)行賬務(wù)處理: 借:工程施工?—?合同成本(暫估成本) 貸:應(yīng)付賬款?—?暫估應(yīng)付賬款 二、月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 按照工程進(jìn)度或完工比例等確定應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額。假設(shè)本月應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本為?A?元,其中暫估成本占?B?元(B?為暫估成本在應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本中的比例部分)。 賬務(wù)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本?A 貸:工程施工?—?合同成本?A 此時,主營業(yè)務(wù)成本中包含了暫估的成本部分。 三、收到成本發(fā)票后的處理 先紅字沖回暫估憑證: 借:工程施工?—?合同成本(暫估成本)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款?—?暫估應(yīng)付賬款(紅字) 再根據(jù)收到的發(fā)票進(jìn)行正確的賬務(wù)處理: 借:工程施工?—?合同成本(發(fā)票金額) 貸:應(yīng)付賬款等(實際應(yīng)付款科目)
09/19 15:47
84784992
09/19 16:18
好的,謝謝老師
樸老師
09/19 16:22
滿意請給五星好評,謝謝
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