問(wèn)題已解決
老師,我們處置固定資產(chǎn)開(kāi)具發(fā)票的未稅金額也要算收入申報(bào)增值稅嗎,那這樣賬里面的收入金額跟申報(bào)表里面就不一樣了,怎么辦
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速問(wèn)速答你好,這個(gè)確實(shí)是會(huì)這樣,但是雙方的做法也都是沒(méi)問(wèn)題的。
2024 09/27 08:53
宋生老師
2024 09/27 08:53
你填入到其他業(yè)務(wù)收入里面去。
84784992
2024 09/27 09:04
不行吧,我賬里面體現(xiàn)的是資產(chǎn)處置損益跟固定資產(chǎn)清理
宋生老師
2024 09/27 09:06
你好,
這個(gè)確實(shí)是會(huì)有你說(shuō)的這種差異存在。
老師,這邊稅務(wù)局是要求記入到其他業(yè)務(wù)收入。你如果覺(jué)得不行你就去問(wèn)稅務(wù)局,看他們要求怎么做。
84784992
2024 09/27 09:08
不知道怎么做賬里面,而且固定資產(chǎn)清理跟資產(chǎn)損益科目已經(jīng)用了
宋生老師
2024 09/27 09:09
你好,賬上面正常做。
或者你借,固定資產(chǎn)清理貸其他業(yè)務(wù)收入。
84784992
2024 09/27 09:10
意思是不用資產(chǎn)損益科目了?
宋生老師
2024 09/27 09:11
其他業(yè)務(wù)收入也是損益類(lèi)的科目。
84784992
2024 09/27 09:26
這樣怎么調(diào)老師
宋生老師
2024 09/27 09:29
你好,你只需要按照上面的把這個(gè)固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入,那下面這個(gè)損益是不用調(diào)的。
84784992
2024 09/27 09:37
實(shí)際上我的收入才10619.47,一共才賣(mài)了價(jià)稅合計(jì)12000
84784992
2024 09/27 09:37
那倆紅框的合計(jì)才是我開(kāi)票未稅金額
宋生老師
2024 09/27 09:39
你好,你這個(gè)賣(mài)出去多少錢(qián),你發(fā)票開(kāi)多少錢(qián)就是多少錢(qián)的收入。
84784992
2024 09/27 09:40
那我這個(gè)怎么調(diào)呢
宋生老師
2024 09/27 09:42
你好,你的這個(gè)固定資產(chǎn)清理本身做的不對(duì)。
宋生老師
2024 09/27 09:44
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費(fèi)用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:銀行存款/原材料等
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間正常報(bào)廢清理的處理凈損失
借:營(yíng)業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失
貸:固定資產(chǎn)清理
84784992
2024 09/27 09:45
哪里不對(duì)?我這個(gè)設(shè)備本身就是賠錢(qián)處理的
84784992
2024 09/27 09:49
沒(méi)問(wèn)題也 我這個(gè)是合在一起做的,我不是報(bào)廢 是出售,差額進(jìn)了資產(chǎn)處置損益
宋生老師
2024 09/27 09:52
你好,你按照上面的憑證一個(gè)個(gè)一步步來(lái)做。
84784992
2024 09/27 09:53
折舊處理在另一個(gè)憑證呢
宋生老師
2024 09/27 09:55
你好,折舊,我上面也沒(méi)有做折舊的憑證呢。
只有第一個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)折舊而已。
84784992
2024 09/27 09:59
親愛(ài)的老師 你到底要表達(dá)什么 我這倆憑證做的都木有問(wèn)題 我就問(wèn) 這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入怎么調(diào),因?yàn)檫@個(gè)是賠錢(qián)處理 木有辦法做其他業(yè)務(wù)收入 除非從 固定資產(chǎn)清理里面拆出來(lái) 那么資產(chǎn)處置損益數(shù)就不準(zhǔn)了;或者直接就不管它。關(guān)于固定資產(chǎn)處置的開(kāi)票收入 這個(gè)應(yīng)該都是一樣的,賬跟申報(bào)表的差異
宋生老師
2024 09/27 10:07
你好,我上面說(shuō)了3個(gè)辦法,一,你去問(wèn)稅務(wù)局看他們的要求。
2你借,固定資產(chǎn)清理貸其他業(yè)務(wù)收入。
3,賬上正常做,填表的時(shí)候填入到其他業(yè)務(wù)收入
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