問(wèn)題已解決
老師,那個(gè)廣東省電子稅務(wù)局的辦稅桌面沒(méi)了,我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表,那個(gè)1%跟免稅的收入怎么填?
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速問(wèn)速答你好,你有多少收入?
10/08 18:02
宋生老師
10/08 18:02
你這個(gè)免稅是因?yàn)槭裁丛蛎舛悾?/div>
84785018
10/08 18:03
季度不超30萬(wàn)那種(沒(méi)開(kāi)票的),免稅是因?yàn)殇N售免稅商品
宋生老師
10/08 18:05
你好這個(gè)你填到小微企業(yè)免稅銷售額。
另外一個(gè)填到其他免稅銷售額。
84785018
10/08 18:07
但是我填的1%的收入,進(jìn)入主表后就列示在小微企業(yè)免稅銷售額這一項(xiàng)了
84785018
10/08 18:07
我是不是應(yīng)該把免稅的填到其他免稅銷售額?
84785018
10/08 18:09
還是說(shuō)免稅的直接也加在小微企業(yè)免稅銷售額?因?yàn)樘钇渌孟駮?huì)有紅點(diǎn)提示
宋生老師
10/08 18:13
你好,本身就免稅的這種是應(yīng)該填入到其他免稅銷售額里面
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