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上月開具的專票,本月紅沖了,且上月的增值稅還未申報(bào),是不是申報(bào)上月增值稅時(shí)就不用算紅沖掉的這張票的稅額?

84785026| 提問時(shí)間:11/13 08:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
上月正常申報(bào),本月的增值稅申報(bào)才按扣除紅字后的數(shù)字申報(bào)
11/13 08:55
84785026
11/13 09:01
哦,我還以為上月申報(bào)時(shí)可以扣除紅沖后的稅額
家權(quán)老師
11/13 09:02
那個(gè)是不會(huì)的哈,這個(gè)才行
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