問題已解決

老師,在申報(bào)期中把上月的專票紅沖了,那申報(bào)上月的增值稅是按紅沖以后的金額,還是按紅沖前的金額申報(bào)了?

84784993| 提問時(shí)間:2020 05/06 18:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
還是按紅沖前的金額申報(bào)了? 這個(gè),開紅字是沖掉這個(gè)開紅字這個(gè)月銷項(xiàng)稅額
2020 05/06 18:52
84784993
2020 05/06 18:54
意思是我這月紅沖上個(gè)月的專票也相當(dāng)于減少這個(gè)月的銷項(xiàng)?
maize老師
2020 05/06 18:54
是的,是的,是的,是的
84784993
2020 05/06 18:56
好的,謝謝老師
maize老師
2020 05/06 18:58
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~