問題已解決

繳納附加稅和企業(yè)所得稅,沒有做計(jì)提,在交納當(dāng)月記賬,在借方,不平,要怎么處理?

84785016| 提問時(shí)間:2024 11/19 11:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 當(dāng)月計(jì)提費(fèi)用,當(dāng)月繳納,應(yīng)該是沒有差額的吧。 如果金額不對,可以紅字沖一部分。
2024 11/19 11:55
84785016
2024 11/19 12:00
沒有做計(jì)提,是在下個(gè)月繳納的時(shí)候直接記賬的,現(xiàn)在要怎么處理?
Fenny老師
2024 11/19 12:21
現(xiàn)在需要做補(bǔ)提分錄。
84785016
2024 11/19 13:52
這個(gè)是第三季度的,是在10月份做補(bǔ)提嗎?稅款是10月份交的,這個(gè)第三季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表要去更正嗎?
Fenny老師
2024 11/19 14:10
公司是按月還是按季度結(jié)轉(zhuǎn)利潤,如果不涉及按月按季度,就正常做分錄。如果涉及的話,就要調(diào)整本年利潤科目。
84785016
2024 11/19 16:34
結(jié)轉(zhuǎn)利潤是是本年利潤和未分配利潤嗎?如果是的話,是按月的。公司是建筑類小規(guī)模獨(dú)立核算季報(bào)
Fenny老師
2024 11/19 16:52
是這樣的哈,理論上涉及利潤的要用本年利潤。但是也可以不要,因?yàn)楸酒谟?jì)提,最后所得稅算下來還是不會(huì)少。就按照當(dāng)期補(bǔ)提費(fèi)用就可以。
84785016
2024 11/20 08:30
是按月結(jié)轉(zhuǎn)利潤的,我現(xiàn)在是在10月或者是11月補(bǔ)提附加稅和所得稅嗎?第四季度報(bào)稅的時(shí)候,正常報(bào)還是先把第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正后再報(bào)。
Fenny老師
2024 11/20 08:40
小規(guī)模賬務(wù)只要稅收處理正確就好了,可以直接在11月補(bǔ)提,不用更改財(cái)報(bào)哦,正常報(bào)就好了。
84785016
2024 11/20 08:54
摘要注明是補(bǔ)提第三季度就可以了嗎?
Fenny老師
2024 11/20 10:16
是的,可以備注一下。
84785016
2024 11/20 10:19
好的,謝謝
Fenny老師
2024 11/20 10:20
同學(xué)不客氣~~祝工作順利~~
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~