問題已解決
老師,我在填小規(guī)模增值稅申報表中提示您本期銷售額未超過免稅標(biāo)準(zhǔn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)填寫在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你的普票銷售額在第十欄填寫一到八欄不要填寫。
2021 10/12 13:42
84784952
2021 10/12 15:34
郭老師,麻煩老師這邊幫忙繼續(xù)解答一下這個問題,我指定你了被別的老師接手了,回到對不上,謝謝
1900多的點,九月份用了1900多的電,不過沒有在預(yù)存電費哪里扣,直接在公戶扣的,還有老師,我們都一部分是專票,9月份需要計提銷項稅金和附加稅嗎?收到一張車間維修費用的發(fā)票,但9月份還沒有支付,借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款,這樣可以嗎?水電很難分配
郭老師
2021 10/12 15:38
你好,這個電費是車間的嗎?借制造費用貸銀行存款1900。
郭老師
2021 10/12 15:38
開的專票需要集體的,可以的大部分是車間的話,你可以直接做到制造費用里面。
84784952
2021 10/12 16:50
辦公室也用,車間也用,生產(chǎn)車間也用,我按比例分配了,為什么我們會有一個專業(yè)技術(shù)服務(wù)?二季繳稅都沒有交專業(yè)技術(shù)服務(wù)稅
郭老師
2021 10/12 17:17
可以按比例分攤
你們有技術(shù)服務(wù)的范圍
有這個核定很正常
84784952
2021 10/13 11:53
老師我收到三張發(fā)票需要紅字沖銷的,紅字沖銷再重新開票,賬怎么做?目前軟件用不了,8月份的報表能直接加入9月份報表里面嗎
郭老師
2021 10/13 11:58
之前收到的藍字發(fā)票分錄是怎么做的?
84784952
2021 10/13 12:15
開給客戶的發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票退了回來重新做,貨款不變,就是之前客人的稅號錯了,才退回重開
郭老師
2021 10/13 12:18
借應(yīng)收負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
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