問題已解決
老師能不能幫忙看一下分錄怎么寫 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,銷售單價均為不含增值稅價格。甲公司2021年10月-11月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(“應(yīng)交稅費”科目要求寫出明細(xì)科目及專欄名稱) 1)10月3日,向乙企業(yè)賒銷產(chǎn)品100件,不含稅銷售單價為6 000元。 2)10月15日,向丙企業(yè)銷售材料一批,不含稅價款為700?000元,當(dāng)日丙企業(yè)以銀行存款支付貨款。 3)10月16日購買原材料已驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款為100 000元,增值稅稅額為13 000元,貨款尚未支付。
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速問速答1、借:應(yīng)收賬款-乙企業(yè) 678000
貸:主營營業(yè)收入 600000
應(yīng)交稅費-銷項稅 78000
2、借:銀行存款 791000
貸:其他業(yè)務(wù)收入 700000
應(yīng)交稅費-銷項稅 91000
3、借:原材料 100000
應(yīng)交稅費-進項稅 13000
貸:應(yīng)付賬款 113000
2022 02/14 15:21
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2022 02/14 16:34
老師再幫忙看一下這三小問
4)10月18日購買一臺不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)備原價1 130 000元(含稅13%的增值稅),貨款尚未支付。
5)計算10月應(yīng)交納增值稅(10月初應(yīng)交增值稅無留抵)。
6)11月30日對上述(4)的設(shè)備采用平均年限法計提當(dāng)月折舊。該預(yù)計使用年限10年,預(yù)計凈殘值50 000元。
袁菲菲老師
2022 02/14 16:43
4、借:固定資產(chǎn)-1000000
? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-進項稅? ? ?130000
? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款? ? ?1130000
5、應(yīng)交稅費=78000+91000-13000-130000=26000
6、借:制造費用7916.67
? ? ? ?貸:累計折舊? 7916.67
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