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我單位收到稅務(wù)局退的增值稅,怎么做賬?需要分情況嗎?

hx89130| 提問時(shí)間:2022 04/14 14:29
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法律老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
1、企業(yè)收到的返還的附加稅_原計(jì)入稅金及附加科目的各種稅金,應(yīng)按實(shí)際收到的金額,會計(jì)分錄如下: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅等 沖減計(jì)提的時(shí)候的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅 貸:稅金及附加 2、企業(yè)實(shí)際收到即征即退、先征后退、先征稅后返還的增值稅或直接減免的增值稅,記入“營業(yè)外收入”科目的貸方,會計(jì)分錄如下: 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2022 04/14 14:59
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