問題已解決
老師,請問9月份享受了加計抵減,計提增值稅的分錄是:借方:轉(zhuǎn)出未交 500 貸方:未交500 繳納的分錄是:借方未交:500 貸方:銀行存款400 營業(yè)外收入-政府補助100(加計抵減部分) 由于9月做了進項轉(zhuǎn)出,但是9月份加計抵減部分沒有做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出,所以我們10月份補交了稅款,補交稅款的分錄應(yīng)該怎么寫?。?/p>
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答貸:營業(yè)外收入 負數(shù) 貸:銀行存款
2022 12/05 14:50
閱讀 317