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老師好,我想我問一下,計提增值稅分錄可以這樣嗎?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費未交增值稅 還是說按照正常計提分錄那樣?

ry吹散| 提問時間:2023 04/18 16:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 04/18 16:59
ry吹散
2023 04/18 17:10
那我那個分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)的,貸方已經(jīng)有應(yīng)交稅費未交增值稅了,還需要按照老師你那樣做一筆分錄嗎?那豈不是相當(dāng)于貸方重復(fù)的,還是說自己另外計算再計提呢
家權(quán)老師
2023 04/18 17:17
按我的思路做哈,不會重復(fù)的
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