問題已解決
老師,幫我看看這個分錄,這個22年買的金稅盤沒有要交的增值稅,就沒有抵扣,然后這個分錄我做錯了,現(xiàn)在怎么更正呀,這個分錄是多余的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答做相反的分錄就可以了,
借應交稅費未交增值稅,
貸應交稅費應交增值稅。小規(guī)模。
01/15 14:42
68446514
01/15 14:43
不涉及以前年度哈?
郭老師
01/15 14:44
對的,是的,這個不影響的。
68446514
01/15 14:46
還有一個,22年給航天付了520元金稅盤,然后23年3月份他們又給紅沖了280,4月份又開進280,這又咋做呀
郭老師
01/15 14:46
借管理費用辦公費貸銀行還款520,
借銀行存款借管理費用負數(shù)280。
68446514
01/15 14:48
好的謝謝老師
68446514
01/15 14:48
好的謝謝老師
郭老師
01/15 14:50
不用客氣,工作愉快
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