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下午好老師,本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),前期有進(jìn)項(xiàng)留抵,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做???

flower| 提问时间:2024 03/15 14:12
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)也是一樣的,看你需要交多少 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2024 03/15 14:13
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