問題已解決
老師,有一筆屬于2022年的收入2022年沒有開票,在匯算清繳時把這筆收入做進(jìn)去了,2023年開票,2023年申報企業(yè)所得稅時把這筆收入減掉了,請問2023年申報企業(yè)所得稅要減這筆收入嗎?還是說不能減掉,交企業(yè)所得稅,等匯算清繳時再退稅呢?這個收入2022年是沒有開票也沒有收到款的, 樸老師別接手
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速問速答你好,同學(xué)
2023年申報企業(yè)所得稅要減這筆收入
03/20 11:24
84784952
03/20 13:47
就是季度報的時候減了,但是稅局說不能減,要交稅,到2023年匯算清繳再退稅
冉老師
03/20 13:47
這樣的話,也是可以的
84784952
03/20 13:49
但是更正申報企業(yè)所得稅的話,是要交滯納金嗎,您的意思是兩種辦法都可以?
84784952
03/20 13:50
現(xiàn)在稅局不認(rèn)可季報的時候減掉這筆收入啊
84784952
03/20 14:04
老師,看到了嗎,麻煩幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝啦
冉老師
03/20 14:05
兩種方式都可以的
冉老師
03/20 14:05
如果涉及稅的話,要繳納滯納金
84784952
03/20 14:13
現(xiàn)在是稅局要求更正申報季度所得稅呢,都可以的話我們也沒有做錯呀,那怎么回復(fù)稅局不用更正呢?
84784952
03/20 14:18
老師,看到了嗎,麻煩繼續(xù)解答一下,感謝
冉老師
03/20 15:03
不好意思,老師剛有點事
冉老師
03/20 15:04
現(xiàn)在是稅局要求更正申報季度所得稅呢,都可以的話我們也沒有做錯呀,那怎么回復(fù)稅局不用更正呢?
一般是不用更正的,可能當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求的,可以解釋這一筆交過稅了在22年度,23是重復(fù)的所以扣減
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