問題已解決

老師,如果資產(chǎn)負債表里面的應(yīng)付職工薪酬有負數(shù)對嗎 我們是這月計提,下月發(fā)放工資的

84784970| 提問時間:04/09 11:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不對,你寄提的應(yīng)該是記提的少了,或者是你多支付的。
04/09 11:25
84784970
04/09 11:32
就是資產(chǎn)負債表中應(yīng)付職工工資是不是沒有負數(shù)的,可是每個月的工資也是計提的,方向也沒有錯,自動生成的資產(chǎn)負債表里面應(yīng)付職工薪酬就是負數(shù)的,但是試算是平衡的,我有點懵
郭老師
04/09 11:37
你看一下你的科目余額表是不是負數(shù)?
84784970
04/09 11:44
都是,正數(shù),老師
郭老師
04/09 11:45
你好,借方余額還是在貸方
84784970
04/09 13:31
余額在借方 我已經(jīng)不會做了,計提工資和發(fā)放工資都是按照老師教的 結(jié)轉(zhuǎn)損益工資要結(jié)轉(zhuǎn)進去嗎???
郭老師
04/09 13:32
付職工薪酬的明細賬截圖看一下,你肯定是貸方和借方不一致。
84784970
04/09 13:43
老師,你看下呢
郭老師
04/09 13:59
你十二月份少計提了 吧 去年 余額才6000多,然后你們支付了就支付了180,000
84784970
04/09 14:07
去年余額6W多
郭老師
04/09 14:10
你看下你一月份0030的這個憑證發(fā)了18萬多。
84784970
04/09 14:21
這是年終獎發(fā)的現(xiàn)金 計提在12月份
郭老師
04/09 14:22
你好,你再往前看11月份的。
郭老師
04/09 14:22
這個就是你上一年的做的不對。
84784970
04/09 16:31
老師我剛才的問題把它調(diào)整為0,賬務(wù)該怎么做
郭老師
04/09 16:34
借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬工資 金額是83879.2。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~