問題已解決

老師您好,我想問哈去年我預(yù)估了3000萬成本,借:工程施工_預(yù)估成本 貸:應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付賬款 并且結(jié)轉(zhuǎn)了!今年3月成本票開來了!我要怎么進行賬務(wù)處理!

84785009| 提問時間:2020 03/20 11:21
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學(xué),你好,紅字沖銷借:工程施工_預(yù)估成本 貸:應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付賬款 ,同時根據(jù)發(fā)票,做借:工程施工,應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付賬款
2020 03/20 11:32
84785009
2020 03/20 11:41
如果我3月份這樣做,匯算清繳時對19年的成本沒影響么?還有我有一部分票回來了,有一部分沒回來,那我結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理!沒回來的票也紅沖了么?
小葉老師
2020 03/20 11:42
沒回來的可以先不沖,回來的時候沖,19年匯算不影響
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