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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人,開票軟件年費(fèi)280做了減免增值稅的賬,做到借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,當(dāng)月假如我們公司應(yīng)該交10000增值稅,我計(jì)提增值稅的時候該怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),期末應(yīng)交增值稅科目,貸方余額,則公司本月需要交納增值稅,并且需要編制會計(jì)分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 01/15 16:45
湯貴彬老師
2022 01/15 16:47
9720同學(xué),減免的不要交的
湯貴彬老師
2022 01/15 17:07
: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方9720
湯貴彬老師
2022 01/15 19:53
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交?
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 280
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免? ?280?
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? 280
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?280?
84784955
2022 01/15 16:46
我知道這個步驟,就是我該計(jì)提未交增值稅多少?1000還是9720
84784955
2022 01/15 16:49
如果我計(jì)提9720,那么我未交增值稅上面今年月就會顯示借方280是對的?
84784955
2022 01/15 17:12
是你說的貸方9720 做了貸方9720 那么我也說了,我的未交增值稅一年下來借方就會有余額280元是對的?
84784955
2022 01/15 17:13
未交增值稅整個科目下借方余額280元對嗎?
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