問題已解決
老師,求講解,有個工程暫估入賬,借:在建工程 借:其他流動資產(chǎn)/待抵扣進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款/暫估工程,現(xiàn)在要求付款,我該怎么做賬呢
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速問速答你好,借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
2022 01/18 16:06
84784998
2022 01/18 16:07
老師,主管要求沖了待抵扣進(jìn)項稅
84784998
2022 01/18 16:08
這種情況,我該怎么做憑證呢
冉老師
2022 01/18 16:17
那就轉(zhuǎn)到費用里面去,學(xué)員
84784998
2022 01/18 16:18
老師,可以說的更詳細(xì)些嗎?是借應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅 貸:待抵扣進(jìn)項稅嗎
冉老師
2022 01/18 16:20
賬務(wù)處理,如下,學(xué)員
冉老師
2022 01/18 16:20
借費用
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項
84784998
2022 01/18 16:23
嗯,那整個憑證就是借:應(yīng)付賬款/暫估工程 借:其他流動資產(chǎn)/待抵扣進(jìn)項稅 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅
冉老師
2022 01/18 16:28
你好,是的,學(xué)員,是這樣的
84784998
2022 01/18 16:31
嗯,謝謝老師
冉老師
2022 01/18 16:32
不客氣,祝你工作順利
84784998
2022 01/18 16:35
老師,還有一個問題,開票后,我該怎么沖銷計提銷項稅呢
冉老師
2022 01/18 16:37
你好,學(xué)員,學(xué)堂有規(guī)定,新問題重新提問,很抱歉
84784998
2022 01/19 10:08
老師,這個憑證,借:應(yīng)付賬款/暫估工程 借:其他流動資產(chǎn)/待抵扣進(jìn)項稅 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅,其中其他流動資產(chǎn)/待抵扣進(jìn)項稅 我是要沖的,為什么要放在借方呢
冉老師
2022 01/19 10:14
這個不是借方,原本借方,沖銷是貸方的
84784998
2022 01/19 10:21
第二個圖是我一開始發(fā)的原始憑證,如果想沖這個其他流動資產(chǎn)/待抵扣進(jìn)項稅,也就是說要把它放在貸方?借:應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅 貸:其他流動資產(chǎn)/待抵扣進(jìn)項稅?
冉老師
2022 01/19 10:24
如果想沖這個其他流動資產(chǎn)/待抵扣進(jìn)項稅,
原本是借方,沖的話,在貸方的
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