問題已解決
老師好,去年第四季度企業(yè)所得稅交了,但是1月做賬的時候忘記去寫計(jì)提和繳納的分錄了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作???然后現(xiàn)在不是報去年的年報嗎,我還能按照去年申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)填寫嗎?
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速問速答你好呢,按說你這個賬戶,你應(yīng)該在12月份的賬務(wù)里面要計(jì)提的,你應(yīng)該現(xiàn)在做的話,應(yīng)該
是借利潤分配未分配利潤,
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2022 03/21 16:00
李霞老師
2022 03/21 16:00
為什么要用到利潤分配這個科目呢?如果是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話,你就按我說的來計(jì)提,如果說企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話,你就用以前年度損益調(diào)整去代替那個利潤分配未分配利潤科目。
84784970
2022 03/21 16:03
是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,那我就按照您說的做一筆補(bǔ)提的分錄。借:利潤分配未分配利潤,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。之前是扣的公戶,所以我可以再直接寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎
李霞老師
2022 03/21 16:06
對的,同學(xué),你這段話說的都是正確的。
84784970
2022 03/21 16:07
老師,那馬上報去年的年報了,財務(wù)報表之前沒有這筆計(jì)提的所得稅費(fèi)用,我要手動加進(jìn)去嗎?還是就按照之前報的報表數(shù)據(jù)填?
李霞老師
2022 03/21 16:11
你好,沒事兒的,你財務(wù)報表,按照12月底的那個報表填就行,不用再補(bǔ)齊了,你直接在今年做上就行。
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