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他這個(gè)分錄不是應(yīng)該先做管理費(fèi)用,然后在轉(zhuǎn)借方的應(yīng)付職工薪酬嗎?計(jì)提的時(shí)候就直接做應(yīng)付職工薪酬了,應(yīng)該做其他應(yīng)付,怎么是應(yīng)收呢

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/22 09:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是這樣的,先發(fā)工資就用 其他應(yīng)付款? 把這個(gè)錢扣下來(lái) 再交給稅局? ?要是后發(fā)工資就是用其他應(yīng)收款? 是企業(yè)先代交上 后面從工資扣下來(lái) 結(jié)合你單位情況看一下?
2023 05/22 09:10
84785028
2023 05/22 09:13
應(yīng)該都是后付工資吧,我們一般扣社保是月初的時(shí)候,公積金是21號(hào)或者20號(hào),工資是25號(hào)發(fā)
玲老師
2023 05/22 09:17
你好先付工資,是發(fā)工資時(shí) 扣下來(lái) 社保? 個(gè)稅? 等? 用其他就付款 科目,報(bào)稅時(shí)把這個(gè)交到稅局 這樣處理的
84785028
2023 05/22 09:54
那社保公積金做一個(gè)科目還是2個(gè),他前面1-3期都是做的1個(gè)科目,如果我后面改成2個(gè),是不是也會(huì)影響前面的數(shù)據(jù)
玲老師
2023 05/22 09:58
你好 分開也行? 我們一般 是一個(gè)科目? 后面附上明細(xì)表
84785028
2023 05/22 11:03
那我4月計(jì)提4月的工資、社保、公積金、個(gè)稅稅金,應(yīng)該怎么做分錄?
玲老師
2023 05/22 11:12
你好 借成本一費(fèi)用 工資,單位社保 公積 金,貸應(yīng)付職工薪酬? ?個(gè)稅和個(gè)人社保是發(fā)工資時(shí)扣?
84785028
2023 05/22 15:17
我們高薪技術(shù)企業(yè),研發(fā)部的工資,一級(jí)科目應(yīng)該是管理費(fèi)用,二級(jí)是研發(fā)費(fèi)用吧,他們建的是研發(fā)支出的科目,這樣可以嗎
84785028
2023 05/22 15:25
他把這個(gè)科目做到了成本里面,分為費(fèi)用化支出和資本化支出,這樣的可以嗎
玲老師
2023 05/22 15:33
你好? 一級(jí)科目是研發(fā)支出 二級(jí)是資本化支出/費(fèi)用化支出?
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