問題已解決
老師,個(gè)體工商戶開的都是電子普通發(fā)票,例如上一季度開票是9000,未開票是1000(顧客不要發(fā)票),申報(bào)增值稅的時(shí)候填在11欄1萬,但這一季度,上一季度的一個(gè)顧客又要開發(fā)票,給他開了900發(fā)票(但上一季度申報(bào)數(shù)據(jù)未開票里包含他),這一季度開票5000,未開票1000,我的增值稅怎么填,填在哪一欄
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速問速答你好,這個(gè)季度按照開票5000,加上未開票1000-900填寫就行的
2023 08/30 20:01
84785021
2023 08/30 20:07
老師例如:我這一季度開具普通發(fā)票301000元(包含上一季度未開票收入900),無未開票收入,那我增值稅怎么報(bào)
84785021
2023 08/30 20:09
是301000減去900么
東老師
2023 08/30 20:36
對(duì),需要在未開票收入里面把本季度的開票金額900減去
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