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老師,匯算清繳之后收到跨年發(fā)票,如何賬務(wù)處理,

84785015| 提問時間:01/25 08:34
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你前期做了費(fèi)用是嗎,同學(xué)。
01/25 08:34
84785015
01/25 09:00
前期沒做費(fèi)用
venus老師
01/25 09:01
這個費(fèi)用 金額大嗎,同學(xué)。
84785015
01/25 09:14
老師,10萬元
venus老師
01/25 09:19
我的建議哈,直接 計入到本年。
84785015
01/25 10:34
老師如果不計入本年,如何做賬
venus老師
01/25 10:51
通過以前年度損益調(diào)整科目 ,調(diào)整損益類科目
84785015
01/25 11:05
麻煩給寫一下分錄吧
venus老師
01/25 11:24
你之前這個發(fā)票的款項有沒有支付,有沒有掛往來
84785015
01/25 11:38
沒有支付
venus老師
01/25 11:40
就是這個發(fā)票的業(yè)務(wù)之前一起沒有做賬,是嗎,這次付款嗎
84785015
01/25 12:25
嗯嗯,是的
venus老師
01/25 14:31
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
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