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老師,我現(xiàn)在使用快帳財(cái)務(wù)系統(tǒng),期初 科目余額中 其他應(yīng)收 和 個人往來借款 在貸方 我怎么填寫?

84784998| 提問時間:03/01 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,財(cái)務(wù)報表的時候重分類到其他應(yīng)付款里面。
03/01 09:26
84784998
03/01 09:42
本年利潤為借方 我應(yīng)該怎么填寫
郭老師
03/01 09:43
你好,在未分配利潤里面填寫的借方就是表示虧損。
84784998
03/01 09:47
初期上面寫的是貸 借方我要填在哪里?
84784998
03/01 09:48
期初上面寫著是貸 借方我要填在哪里?
郭老師
03/01 09:49
你好,本年利潤寫到貸方負(fù)數(shù)里面。
84784998
03/01 09:55
我本年利寫貸方數(shù) 試算平衡就 不等于 我科目余額表里的余額了 科目余額表上是87623.46 元 期初試算結(jié)果為69227.6元
郭老師
03/01 09:58
你好,你不是輸入本年利潤嗎?怎么放到利潤分配未分配利潤里面去了。
84784998
03/01 10:02
不好意思 是我說錯了,未分配利潤 借方為18395.86元 需要怎么填寫
郭老師
03/01 10:03
貸方復(fù)數(shù)里面填寫的
84784998
03/01 10:05
我填負(fù)數(shù)結(jié)果個我前面的科目余額表結(jié)果不一樣
郭老師
03/01 10:06
你好,你想要和哪個結(jié)果一樣,合計(jì)肯定是不一樣的,因?yàn)樗粋€是在貸方,一個是在借方,他怎么能一樣。
84784998
03/01 10:06
就是這個問題
郭老師
03/01 10:06
你好,你現(xiàn)在不平衡把你的期初截圖,還有你錄入的數(shù)據(jù)截圖,所有的全部截圖。
84784998
03/01 10:14
不是平衡,是如何把結(jié)果做到和我以前一樣,還是說 不一樣也是對的
郭老師
03/01 10:15
你好不一樣也可以的
84784998
03/01 10:15
請老師幫忙看看,我這樣做是對的嗎?
郭老師
03/01 10:19
你好,對的,是的,這個是正確的。
84784998
03/01 10:21
謝謝老師
郭老師
03/01 10:22
不用客氣,工作愉快。
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