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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi)借方余額和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方余額每月都在增加,沒(méi)有平過(guò)賬,這是正常吧?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:04/08 09:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
最好是期末都做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄我發(fā)給你結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
04/08 09:15
玲老師
04/08 09:15
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄,可以有借方余額的。
84784962
04/08 09:17
好多年積累的金額都幾十萬(wàn)了,這個(gè)怎么調(diào)賬?
玲老師
04/08 09:19
把沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的按照這個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)就行了。
84784962
04/08 09:20
好的謝謝
玲老師
04/08 09:23
客氣問(wèn)題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。
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