問題已解決
只是不明白:季度30萬以內不交增值稅,做分錄時要不要寫應交稅費 因為不交增值稅,那么印花稅是按含稅額計提還是不含稅額計提
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答小規(guī)模收入
主營業(yè)務收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
?????? 應交稅費-應交增值稅
借:應收賬款/銀行存款
?如果季末減免稅結轉實際免除的稅:
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費減免
印花稅是按不含稅額計提
06/20 15:14
84784981
06/20 15:26
收到,謝謝老師
家權老師
06/20 15:29
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
84784981
06/20 15:59
非常滿意,好的
84784981
06/20 15:59
在有找到評價的地方
84784981
06/20 16:00
沒有找到
家權老師
06/20 16:02
結束問題就可以評價了
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