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只是不明白:季度30萬以內不交增值稅,做分錄時要不要寫應交稅費 因為不交增值稅,那么印花稅是按含稅額計提還是不含稅額計提

84784981| 提問時間:06/20 15:13
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 借:應收賬款/銀行存款 ?如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 印花稅是按不含稅額計提
06/20 15:14
84784981
06/20 15:26
收到,謝謝老師
家權老師
06/20 15:29
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
84784981
06/20 15:59
非常滿意,好的
84784981
06/20 15:59
在有找到評價的地方
84784981
06/20 16:00
沒有找到
家權老師
06/20 16:02
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