問題已解決
建筑施工企業(yè),6月份外地項(xiàng)目開票沒有在6月跨區(qū)域預(yù)繳,而是今天7.1號(hào)跨區(qū)域預(yù)繳申報(bào)繳納了稅款所屬期為6月,那在6月份只做開票相關(guān)的分錄嗎?預(yù)繳分錄做到幾月份?增值稅申報(bào)的時(shí)候這個(gè)預(yù)繳應(yīng)當(dāng)填附表嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答對(duì)的是的,預(yù)交做到7月份,然后申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)月申報(bào)6月份的填寫附表4,本期發(fā)生額需要抵扣的填寫實(shí)際抵扣金額和主表28。
07/01 12:55
84784972
07/01 13:02
那6月底轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),7月份預(yù)繳的分錄是不是就應(yīng)該借:未交增值稅,貸:其他應(yīng)付款或銀行存款
郭老師
07/01 13:02
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸,銀行存款
借未交增值稅貸預(yù)交增值
閱讀 2564