問題已解決

老師你好,請問增值稅抵扣分錄怎么做

84785034| 提問時間:2020 04/13 11:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你是說購進貨物的進項發(fā)票?借原材料等 借應交稅費-應交增值稅 -進項稅額 貸應付賬款或銀行存款等
2020 04/13 11:08
84785034
2020 04/13 11:12
不是這個,我想問的是當月交增值稅時如有進項稅抵扣的分錄
84785034
2020 04/13 11:14
例如,我上月有銷項稅9萬,進項稅有6萬,抵扣完了只交3萬元,這張會會計分錄怎么做
徐阿富老師
2020 04/13 11:22
你好,你月末都要將應交稅費-應交增值稅的個子目都轉(zhuǎn)到未交增值稅子目的貸方,然后次月繳納時做借應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸銀行存款,這個內(nèi)容學堂里實操課的里面有很多,你交了學費得去學習啊
84785034
2020 04/13 12:07
子目是銷項稅和進項稅差額轉(zhuǎn)出來吧
徐阿富老師
2020 04/13 12:24
你好,是余額全部轉(zhuǎn)出來,不是差額
84785034
2020 04/13 12:57
進項稅和銷項稅兩個科目余額全部轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
徐阿富老師
2020 04/13 13:22
你好,是的,全部轉(zhuǎn),月末使這2個子目余額為0
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~