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一筆費(fèi)用原公司支出取得增值稅專用發(fā)票,后個(gè)人將款項(xiàng)打回,如何做賬

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/27 11:14
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李老師2
金牌答疑老師
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對(duì)于一筆費(fèi)用原公司支出取得增值稅專用發(fā)票,如果個(gè)人將款項(xiàng)打回,需要在記賬時(shí)進(jìn)行如下處理: 一、 銷售收入處理 在記入營(yíng)業(yè)收入的同時(shí),應(yīng)將發(fā)票中的增值稅部分放入應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額中。 二、 應(yīng)付款項(xiàng)處理 在記入應(yīng)付款項(xiàng)的同時(shí),應(yīng)減去發(fā)票總額,及增值稅部分,將結(jié)果放入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額中。 拓展知識(shí):在使用增值稅專用發(fā)票進(jìn)行繳稅結(jié)算時(shí),為了確保繳稅準(zhǔn)確無(wú)誤,需要加強(qiáng)對(duì)發(fā)票信息的整理和核對(duì),并要仔細(xì)核對(duì)開(kāi)票日期、購(gòu)方名稱、合計(jì)金額、稅率及稅額等內(nèi)容,保證發(fā)票信息的真實(shí)有效。
2023 01/27 11:26
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