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老師,本月只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有收入。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 對嗎

84785012| 提問時(shí)間:2023 11/17 10:28
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玲老師
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職稱:會(huì)計(jì)師
你好?借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 11/17 10:32
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